Pierluigi Liberatoscioli

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

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Pierluigi Liberatoscioli

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Pierluigi Liberatoscioli

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

CFE, CRMA, CA, CPA

 

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma, dopo aver conseguito l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Dottore Commercialista ha svolto per diversi anni attività di consulenza fiscale, organizzazione e revisione contabile, nonché di difensore tributario, ricoprendo contestualmente incarichi come membro effettivo di Collegio Sindacale.

Successivamente ha maturato una lunga esperienza in dinamiche strategiche, organizzative e di controllo interno di primarie aziende nazionali e multinazionali, con focus sulle attività di revisione e verifica dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi.

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Il Sito

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Pierluigi Liberatoscioli

Il presente sito ha l'obiettivo di promuovere e condividere la cultura dei Sistemi di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, della Governance aziendale e delle principali metodologie, strumenti e best practices in tema di revisione interna ed esterna.

Contiene inoltre una raccolta di informazioni, esperienze ed opinioni organizzate per aree tematiche, nonchè un'area riservata dedicata ai principali modelli, metodologie, strumenti e best practices.

 

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Aree

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Aree tematiche

 

L’Internal Auditing è un'attività indipendente e obiettiva di assurance e advisory, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. Assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di governance, di risk management e di controllo” (cfr. Global Internal Audit Standards TM).

Il Risk Management in azienda si riferisce al processo di identificazione, valutazione e gestione dei rischi che possono influire sugli obiettivi e sulle operazioni di un'impresa. Questo processo è cruciale per garantire che l'azienda possa affrontare e superare gli imprevisti senza compromettere il suo successo e la sua sostenibilità nel lungo periodo.

Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi è un insieme di processi, strumenti e procedure implementati all'interno di un'organizzazione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il rispetto delle normative, l'affidabilità dei dati e la sicurezza operativa.

La Governance Aziendale, o Corporate Governance, è l’insieme di regole, processi e pratiche che orientano e controllano la gestione di un'azienda. La Governance rappresenta l'architettura complessiva del controllo e della supervisione aziendale, assicurando che le decisioni siano allineate agli interessi degli stakeholder (azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e società in generale) e che l’organizzazione operi in modo etico, trasparente e sostenibile.

La Compliance Aziendale è l'insieme di processi, politiche e pratiche messe in atto da un’organizzazione per garantire il rispetto di leggi, regolamenti, norme interne e standard etici. La compliance ha l’obiettivo di assicurare che l’azienda operi in modo legale, etico e responsabile, prevenendo rischi di non conformità che possono comportare sanzioni, danni reputazionali e perdite economiche.

La Revisione legale dei conti è un procedimento finalizzato ad accertare la conformità dei Bilanci di esercizio alle normative di riferimento, rappresentando lo strumento operativo che consente al Revisore di esprimere un giudizio sull’attendibilità del bilancio.

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